安康水務(wù)集團組織召開(kāi)董事會(huì )審計委員會(huì )二次會(huì )議暨半年內部審計工作安排會(huì )議

2021-07-15 16:42


      7月15日上午,安康水務(wù)集團組織召開(kāi)董事會(huì )審計委員會(huì )二次會(huì )議暨半年內部審計工作安排會(huì )議。集團公司董事會(huì )審計委員會(huì )成員,各子(分)公司主要負責人,集團公司相關(guān)部門(mén)負責人,紀委辦、財務(wù)部及審計工作組全部人員參加了本次會(huì )議。市審計局重大項目審計和國企監事事務(wù)中心主任熊英應邀蒞臨會(huì )議,進(jìn)行工作指導。

會(huì )議組織學(xué)習了中共安康市委審計委員會(huì )辦公室、安康市審計局聯(lián)合印發(fā)的《2021年安康市內部審計工作指導意見(jiàn)》。宣讀了集團公司《審計通知書(shū)》《2021年上半年財務(wù)收支和預算執行、貫徹中央八項規定精神及三重一大制度執行情況的審計實(shí)施方案》以及審計工作紀律,被審計單位代表進(jìn)行了表態(tài)發(fā)言。

      會(huì )上,集團公司總會(huì )計師陳世安對集團公司上半年財務(wù)收支及預算執行情況進(jìn)行了專(zhuān)題匯報,就做好2021年上半年財務(wù)收支算執行、貫徹中央八項規定精神、審計巡查反饋問(wèn)題整改情況及三重一大制度執行情況的審計工作進(jìn)行了安排部署。紀委書(shū)記盧宏麗結合近年來(lái)市屬?lài)衅髽I(yè)在紀檢監察中發(fā)現的問(wèn)題,就如何將內部審計和紀檢監察、黨風(fēng)廉潔進(jìn)行有機融合提出了意見(jiàn)和建議。

      市審計局重大項目審計和國企監事事務(wù)中心主任熊英對集團公司內部審計工作給予了充分肯定,她指出自2018年安康水務(wù)集團組建成立以來(lái),對內部審計工作思想上愈發(fā)重視,組織上愈發(fā)健全,人員上愈發(fā)專(zhuān)業(yè),工作上愈發(fā)規范,取得了良好效果,在市屬?lài)衅髽I(yè)中走在了前列。她希望集團公司在下一步內部審計工作中要進(jìn)一步提高認識,堅持黨組織對內部審計工作的統一領(lǐng)導,積極主動(dòng)拓展內部審計工作的廣度和深度。進(jìn)一步加強審計隊伍建設,精準發(fā)力,創(chuàng )新內部審計工作方式方法,確保內部審計工作落細落實(shí),發(fā)揮實(shí)效。

      會(huì )議最后,集團公司黨委書(shū)記、董事長(cháng)、董事會(huì )審計委員會(huì )主任劉懷平強調,加強內部審計,是規范權力運行的重要手段,是強化過(guò)程監管的重要方式,是提高資源績(jì)效的重要保障。集團公司開(kāi)展內部審計,就是為了規范各單位、各部門(mén)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng),及早發(fā)現問(wèn)題,解決問(wèn)題,促使其合法合規,從而確保集團公司健康發(fā)展。各子(分)公司、各部門(mén)主要負責人要切實(shí)提高政治站位,深刻認識加強內部審計工作的重要意義。積極主動(dòng)配合內審工作組的各項工作,確保各項工作有序開(kāi)展;要進(jìn)一步強化內審工作結果的運用,增強整改主體意識和責任意識,把審計整改放在更加重要的位置,確保問(wèn)題整改落實(shí)到位,推動(dòng)體制機制不斷完善、管理水平不斷提高;審計人員要始終把服務(wù)大局、維護集團公司的利益作為工作的出發(fā)點(diǎn),嚴守審計工作紀律,不斷加強審計法律法規、理論知識和技能的學(xué)習和研究,努力提升自身業(yè)務(wù)能力,創(chuàng )新審計工作方法,確保審計工作的專(zhuān)業(yè)性和權威性,全力確保內部審計取得實(shí)效,達到“治已病、防未病”的良好效果。


安康水務(wù)集團

撰稿| 范  旭

編輯| 范  旭

審核 |  梁  東